Objednávky 2019

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
087/2019 Letenka Viedeň-Brusel 774,40 17.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
086/2019 Notebooky 2ks 2498,00 10.10.2019 m:zone s.r.o. Dukelská 28, 952 01 Vráble 34146229 Mgr. Soňa Pőtheová
085/2019 Letenka Viedeň-Brusel 692,16 09.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
084/2019 Letenka Viedeň-Amsterdam 445,36 08.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
083/2019 Letenka Viedeň-Brusel 723,00 04.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
082/2019 Letenka Viedeň-Brusel 508,82 04.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
081/2019 Letenka Viedeň-Brusel 508,82 27.09.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
080/2019 Letenka Viedeň-Brusel 508,82 25.09.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
079/2019 Záložné zdroje 2ks,lišty, inštalácia 1513,68 24.09.2019 ELTECO GROUP s.r.o. Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 52290727 Mgr. Soňa Pőtheová
078/2019 Informačné letáky 1800 ks 288,00 23.09.2019 Tlačiareň ZVJS Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 738271 Ing.  Jana Haraszti
077/2019 stravné poukážky (298 ks) 1432,12 20.09.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Ing.  Jana Haraszti
076/2019 Piesková fólia na sklo 180,00 19.09.2019 Bittner Print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 BA 35736534 Ing.  Jana Haraszti
075/2019 Letenka Viedeň-Brusel 918,32 11.09.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
074/2019 Letenka Viedeň - Amsterdam 455,64 06.09.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová