Objednávky 2020

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
015/2020 IT ASBIS disky - nerealizovaná
016/2020 Letenky Viedeň-Brusel 56,5,00 19.02.2020 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB 35787201 Ing.  Jana Antošková
017/2020 Školenie k SW eSpis 500,00 24.2.2020 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36328057 Mgr. Soňa Pőtheová
018/2020 Utierky na ruky 135,00 28.02.2020 Majster papier s.r.o. Wolkrova 5, 851 01 BA 33768897 Ing.  Jana Antošková
019/2020 Storno letenky Viedeň-Brusel 177,04 28.02.2020 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB 35787201 Mgr. Soňa Pőtheová
020/2020 VEMA - dochádzkový systém a evidencia stravného 1086,00 03.03.2020 VEMA s.r.o. Plynárenská 7/c, 821 09 BA 31355374 Mgr. Soňa Pőtheová
021/2020 Respirátor FFP2 1250,00 13.03.2020 Ekolekáreň SE s.r.o. Nová Rožňavská 135, 831 04 BA 35958294 Mgr. Soňa Pőtheová
022/2020 Uhlíková dezinfekcia priestorov 256,18 13.03.2020 MR Servis s.r.o. Mäsiarska 30, 040 01 KE 36170305 Ing.  Jana Antošková
023/2020 Ochranné rukavice M Barbary 99,98 19.03.2020 Valivé ložiská P&M s.r.o. Odborárska 1269/1, 831 02 BA 44512023 Ing.  Jana Antošková
024/2020 Respirátor FFP2 2500,00 19.03.2020 Ekolekáreň SE s.r.o. Nová Rožňavská 135, 831 04 BA 35958294 Mgr. Soňa Pőtheová
025/2020 Dezinfekčný roztok 1L 5ks 108,00 01.04.2020 MMKV Group s.r.o. Kandijská 434, 919 42 Voderady 50136127 Ing.  Jana Antošková
026/2020 Stravné poukážky 1500 ks, á 5,10 7650,00 14.04.2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Mgr. Soňa Pőtheová
027/2020 SSL certifikáty 2ks378 378,49 23.04.2020 WEB security s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, ČR CZ06927351 JUDr. Anna Vitteková
028/2020 PC TopOffice Ryzen 5 SSD 838,00 23.04.2020 Alza, a.s. Jateční 33a, 170 00 Praha 7, ČR 27082440 Ing.  Jana Antošková